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6月28日至29日,我院按计划完成了为期两天的质量管理体系内部审核工作。为确保内审活动有序进行,按照《2022年度管理体系内部审核计划》安排,院事业运行与发展部制定了详细的内审实施方案,编制了内审检查表。董宏斌副院长主持召开内审工作预备会议,对内审工作具体开展做了明确细致的部署和要求。
本次内审由我院16名内审员组成,分为4个内审组,依据JJF 1069 -2012 《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01相关文件、RB / T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、院质量体系文件等要求,通过现场观察、查阅资料、抽查记录、询问交流等方式对我院相关8个专业所、8个行政技术管理部门、2个国家质检中心和省级检验检测项目的体系运行全要素进行了审核。重点审核了设备、设施和环境条件、计量溯源性、方法选择验证确认、技术记录、不确定度、报告结果等方面是否符合质量体系要求。在内审员2天的辛勤工作下,在全院干部职工的积极配合下,内审工作圆满完成,达到了预期目的。

经内审组审核结果表明:院质量体系运行基本充分,适宜、有效,但是在设备状态标识更新、样品区域划分、质检样品管理、实验环境记录等方面存在一定问题。王慧元院长在末次会议中要求:各部门和计量所要重视审核发现的问题,及时制订整改计划和措施,举一反三,立行立改抓落实,不断提升体系自我完善和持续改进能力,切实提高内部管理水平和工作质量。